Вопросик по НДС при внешнеэкономической сделке, нужен совет экперта

Российским коллегам предложено два варианта: 1) убрать 18% наценку; 2) включить 18% в "стоимость к оплате", но убрать упоминание "включая НДС" или оставить "без НДС".
Одновременно бухгалтер на российской стороне не может забыть про НДС без должного основания, поскольку в НК РФ фигурирует понятие места оказания работ/услуг, определяющее базу налогообложения.
Наиболее адекватное, но условное объяснение под эту ситуацию в интернетах уже изложено. Меня интересует совет эксперта, который уже сталкивался с подобной проблемой: как решали? на что ссылались?